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BG大游商业连锁四平区开展内部审计事情

为增强企业内部控制与监督 ,全面提升治理质量 ,切实落实企业各项制度有效执行 ,防备经营危害 。凭据BG大游商业连锁审字 [2022] 第16号通知要求 ,BG大游商业连锁四平区总经理姜辉立即安排安排开展内部审计事情 ,并建立内部审计事情小组 ,姜总担当组长 ,丁立荣等副总担当副组长 ,各部室部长担当组员 ,在2022年11月至 2023年2月末之间全面落实四平区全业态库存、各商场部分事情流程、档案治理、财务事项、应收款项、资产治理等内审事情 ,审计人员凭据审计情况如实纪录和反应内审结果 ,准时完成内审报告 。

不以规则无以成周遭 。内部审计事情是对企业生长的一种有效的监督和控制 ,能提高企业治理水平 ,增进企业建立更为科学、先进的现代企业制度 ,有助于企业经济的健康生长 。


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